Importante institución se encuentra en búsqueda de Auditor Interno
Perfil:Profesional con estudios superiores completos en carreras de Administración, Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera y Auditoría (CPA).
Experiencia:Aportada y demostrable de 3 a 4 años en posiciones de Auditor Internoen empresas grandes o firmas auditoras.
Misión:
“Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando a las partes Interesadas aseguramiento, consejo y visión objetivos, confiables y basados en Riesgos"
Responsabilidades:
·Responsable del aseguramiento mediante exámenes objetivos de evidencias, con el propósito de proveer una evaluación independiente de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la Compañía
·Soporte a la Alta Dirección en la difusión de la cultura de control interno e incremento del ambiente de control.
·Coordinación en la homogenización de las políticas, procedimientos y controles internos.
·Seguimiento del cumplimiento de los sistemas de control interno en la Compañía para garantizar una adecuada cobertura de los riesgos y una protección de la reputación de la Compañía.
·Llevar a cabo sus propios procedimientos de análisis y revisión de estos trabajos, para disponer de evidencias sobre la calidad y rigor de las actividades de aseguramiento
·Diseño e implantación del sistema de control interno para la elaboración de la información financiera fundamentado en la evaluación de los riesgos.
·Seguimiento del grado de cumplimiento del sistema de control interno y reporte a la dirección.
·Establecimiento de una estructura de gobierno de la seguridad de la información en la compañía y definición de un marco normativo en materia de seguridad de la información.
·Establecimiento de los controles y mecanismos para garantizar las medidas necesarias en materia de seguridad de la información, así como establecimiento de revisiones tecnológicas de seguridad con objeto de detectar vulnerabilidades en los sistemas.
·Apoyo a la informática forense en la detección y prevención de fraudes.
·Calificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales (leyes tributarias, laborales, de Compañías, y otras que rijan la operación de las Compañías), respecto a un proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto en particular de la organización
·Comprobar la legitimidad de las operaciones, su valoración y correcta contabilización sobre la base de las regulaciones establecidas aplicando esporádicamente
·Informar periódicamente a la Dirección Corporativa de Contraloría y a la Comisión de Auditoria y Riesgos, sobre la ejecución del Plan de Auditoría, la aplicación de los sistemas de control interno, la ejecución de operaciones y procedimientos, sus resultados, conclusiones y recomendaciones.
Competencias:
Control Interno, Auditoría Interna, Control financiero. Actualizado en temas contables, tributarios, laborales, seguridad social y de otras normas gubernamentales (SRI, Superintendencia de Compañías, Seguros y otras).
CAAT Computer Assisted Auditing Techniques (Técnicasy Programas desarrollados para los procesos de Auditoría)
Conocimientos de Normas Internacionales de Auditoría Interna, NIA, NIC y NIIF´s
Recomendable:COBIT Control Objectives for Information and RelatedTechnology (Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas) y metodología COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
Competencias comportamentales:
Imacto e Influencia
Iniciativa
Integridad
Pensamiento Analítico
Autocontrol
Búsqueda de Información
Manejo de paquetes utilitarios
BENEFICIOS
Todo lo correspondiente de acuerdo al código de trabajo
Seguro de salud privado
Seguro de vida
Alimentación en el horario de trabajo
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Ciudad: quito